内部审计经理招聘类型:社招; 部门:财务运营部; 职责描述: 1、负责内控内审管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,建立全集团内控体系规则,对各自业务板块内内控制度统筹规划,搭建管理体系,保障公司战略目标有效运行; 2、定期对内外部流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,建立有效的事中、事后跟踪机制,确保业务流程和控制有效执行; 3、负责公司制度全生命周期管理,包括制度收集、整理、审查、汇编等; 4、识别公司财务、供应链、IT、运营等流程中的风险点,进行风险评级,形成风险清单,制定风险应对措施并持续改进; 5、执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等; 6、提供内控咨询、开展内控培训,营造良好的内控环境。 任职资格: 1、全日制本科及以上学历,法律、财务、金融、审计、会计关等相关专业优先考虑; 2、具备企业内控、会计事务所内控合规方面的项目经验,有国内上市审计工作经验优先考虑; 3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神; 4、中共党员、预备党员、学生干部等优先考虑。 |
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